为加强我行柜面业务现金管理及贷款投放管理,有效防范业务风险,进一步加强行内工作作风,不断提升服务质效,严肃工作纪律,切实提高工作效能,12月31日,我行领导班子会同风险部、审计部等业务骨干组成突击检查小组,对市场部及营业部全体员工进行了全面的业务检查。
检查组成员本着“严格把关,不留死角,不走过场”的原则,对现金业务库、有价单证和重要空白凭证四大方面进行地毯式检查。针对市场部,检查组成员着重检查了客户资料收集、空白合同、贷款承诺书、支用与提款协议等方面。重点关注操作风险,全面客观地对内控管理进行评估管理决策提供建议,同时,强化问题整改落实,对检查中发现的问题,明确整改责任人和整改时限,确保问题整改到位。